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廉政风险防控自查报告
2020-06-29 18:20:22 ℃XX部开展廉政风险防控、执行各项制度情况
自查报告
我部认真学习与深入贯彻党的十八大精神和2014年全国金融系统党风廉政建设工作会议精神,制定了严格的廉政风险防范措施,坚决执行协会关于廉政建设的各项内部规章制度。现就自查情况汇报如下:
一、部门职权廉政风险防范
对于合同备案审查权,我部制定了“法律顾问复核与逐级审批”的廉政风险防范措施,具体为:由部门负责人指定的主办人员严格依照《XX经纪合同备案审查办法》、《<XX经纪合同>指引》对备案材料进行全面审查;由单位法律顾问对主办人员的审查结论进行复核;经部门负责人和分管领导审核后提交单位领导决定。上述措施体系完整、安排恰当,有效地防范了职权行使过程中可能发生的审查不严、 降低标准等廉政风险,保证了职权的合法合理运行。
对于从业资格检查权,我部目前尚未实际开展从业资格检查工作。未来,我部将以《XX从业人员管理办法》、《XX从业人员资格管理规则(试行)》、《XX从业人员执业行为准则(修订)》等制度为依据,严格执行相关的廉政风险防范措施,确保工作规范有效、廉洁自律。
二、部门贯彻执行XX内部规章制度情况
我部员工在思想上牢固树立了“用制度管人管事”、“规范工作程序和流程”的意识,根据实际工作情况坚决贯彻执行协会各项内部规章制度,取得了一定的成效。
我部严格遵照《XX关于举办会议活动的规定》、《XX财务管理办法》、《XX费用管理办法》等相关规定,根据具体情况,尽量采用视频会议、通讯表决等方式召开纪律委员会、申诉委员会等工作会议;在条件允许时,将规模不大的会议安排在XX会议室召开;将参会人员有重合、会议性质与内容相关联的会议合并召开;尽量通过电子邮件发送会议通知、会议材料等文件,倡导参会人员自备参会所需设备及会议材料。上述安排起到了精简会议、节约经费的良好效果。
在日常工作中,我部坚决执行《XX工作人员工作守则》、《XX工作人员考勤暂行办法》、《XX贯彻落实证监会25条规定的实施细则》、《固定资产管理规定》等相关制度,定期召开部门例会,梳理工作内容、明确工作任务、跟踪工作进度、确保工作质量;规范考勤管理,严格工作纪律,杜绝迟到、早归、旷工;严格执行部门预算,遵守财务报销流程,杜绝超支、预算外支出等情况。
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